Vision

Faire du Centre, une structure de référence dans la sous-région en matière de soins médicaux, de rééducation, de réadaptation et d’éducation pour une prise en charge globale de l’enfant handicapé moteur, à l’horizon 2022.

Evolution du budget du centre

Désignation2015%2016%2017%2018%TOTAL
Dépenses de personnel 110 393 00025,94111 118 00023,8595 323 00044,31122 564 00046,56439 398 000
Dépenses de fonctionnement65 175 64915,3269 779 55014,9869 790 00032,4465 662 00024,95270 407 199
Investissement249 980 27358,74285 004 81061,1750 000 00023,2475 000 00028,49659 985 083
TOTAL425 548 922100,0465 902 360100,0215 113 000100,0263 226 000100,001 369 790 282
Suivant la nature des dépenses, il est important de souligner que les dépenses de personnel connaissent une évolution notoire. A l’inverse, l’investissement connait un relâchement important même si en 2018, des efforts ont été consentis pour revoir à la hausse le montant alloué en 2017.